Skicka tillbaka en faktura i workflow

Den här guiden visar hur du skickar tillbaka en faktura i workflow när du själv inte kan rätta fakturan. Ex. vid fel i kontering eller fel ref.kod eller liknande.

På intranätet kan du läsa mer om workflow och när fakturor ska skickas tillbaka i workflow: Leverantörsfaktura och utbetalning.

1. Klicka på Åtgärder och välj Skicka tillbaka till workflow.

2. Skriv en tydlig orsak under meddelande till varför du skickar tillbaka fakturan, ex. "Fel i konteringen". Klicka på Spara.

Nu skickas fakturan tillbaka till workflow.

Senast uppdaterad:

Publicerad: